一、“主体责任压得不实”方面
1.关于“思想认识不到位”的问题
2.关于“集中整治行动迟缓、线索移交质量不高
3.关于“与卫健等部门同向发力不够
4.关于“第一议题不到位”的问题
二、“基金运维管得不牢”方面
5.关于“自主检查作为不够”的问题
6.关于“报销支出把关不严”的问题
7.关于“内控制度流于形式”的问题
三、“监管职责落得不细”方面
8.“评估准入‘走过场’”的问题
9.关于“违规行为‘反复发’”的问题
10.关于“处罚执行‘挂空挡’”的问题
四、“队伍建设抓得不严”方面
11.关于“队伍力量不够专业”的问题
12.关于“管办机制不够顺畅”的问题
13.关于“政治生态不够清爽”的问题
中共XX县医疗保障局党组关于市委机动巡察整改情况的通报
根据市委巡察工作部署,2025年8月18日至8月29日,市委第十一巡察组对XX县医疗保障局党组进行了机动巡察。2025年10月11日,市委第十一巡察组向XX县医疗保障局党组反馈了巡察发现的主要问题,对今后加强和改进工作提出了意见和建议。根据巡察工作有关规定,现将巡察整改情况予以通报。
一、“主体责任压得不实”方面
整改总体情况:涉及4个具体问题,完成整改4个。
1.关于“思想认识不到位”的问题
整改情况:已整改到位。一是提高思想认识,制定学习计划,建立常态化学习,从业务学习、专题学习、警示案例学习等方面提高干部职工的思想认识和业务水平;二是压实工作责任,完善文件“传达-签收-受理-办结”闭环管理,明确责任人,杜绝“一发了之”;三是严肃追责问责,对县中医院多收费问题立即整改退费,依规处理责任人,并在系统内进行通报。
2.关于“集中整治行动迟缓、线索移交质量不高。”的问题
整改情况:已整改到位。一是组织业务骨干加强业务学习,提升发现问题线索的能力,确保线索具备可查性与有效性;二是拓展问题线索来源,从业务经办、日常检查、群众举报等渠道发现线索,对拟移交线索进行集体研判,确保事实清楚、证据充分、定性准确。
3.关于“与卫健等部门同向发力不够。”的问题
整改情况:已整改到位。加强与卫健等部门的沟通协调,对XX县仁爱精神病医院床位等事项进一步核实,及时追回XX县仁爱精神病医院的违规医保资金,已于2026年2月14日追回到账。
4.关于“第一议题不到位”的问题
整改情况:已整改到位。一是提高政治站位,深刻认识“第一议题”重要性,将其作为党组会的首要政治任务;二是严格制度执行,将“第一议题”学习固化为党组会议程首要环节,确保逢会必学、学深悟透;三是强化跟踪落实,由办公室负责会前提醒及收集相关学习资料,确保整改到位、形成常态。
二、“基金运维管得不牢”方面
整改总体情况:涉及3个具体问题,完成整改3个。
5.关于“自主检查作为不够”的问题
整改情况:已整改到位。一是扩大检查覆盖面,突出重点领域和重要环节,实现定点医药机构全领域覆盖;二是强化主动监管,制定年度自主检查计划,加密自主检查频次,注重日常检查与稽核,扭转依赖上级检查的被动监管局面;三是加强监管干部业务培训,提升业务能力、专业素养,夯实监管根基。
6.关于“报销支出把关不严”的问题
整改情况:已整改到位。一是健全审核内控机制,明确并严格执行病种、药品及支付范围标准,堵塞政策漏洞;二是强化技术支撑,上线智能审核系统对报销材料进行精准比对及核算;三是加强人员培训与责任追究,提升专业审核能力,对失职行为严肃问责,确保基金安全。
7.关于“内控制度流于形式”的问题
整改情况:已整改到位。一是强化自主管控,开展自查自纠,各责任股室严格依据《内部控制管理规程》,全面组织开展首次内控管理自查自纠工作,确保制度真正启动运行;二是组织专门检查,强化督促落实,在各股室完成自查自纠的基础上,立即启动内控管理专项检查,对自查内容进行精准核查,层层压实责任,保障制度执行不打折扣;三是建立长效机制,巩固管控成效,将内控检查固化为常规工作,合理安排监督检查,持续推动内控管理常态化、规范化,切实提升整体内控管理水平。
三、“监管职责落得不细”方面
整改总体情况:涉及3个具体问题,


