一、“十四五”期间工作总结
(一)对照“集中统一”要求
1.坚持和加强党对审计工作的全面领导
2.认真履行区委审计委员会办公室工作职责
3.强化经责审计联席会议制度优势
4.严格落实重大事项请示报告制度
5.建立审计重大事项直报机制
(二)对照“全面覆盖”要求
1.按照省、市审计工作要求
2.按照“全面覆盖、动态调整、突出重点、消除盲点”的原则
3.坚持科技强审
4.认真贯彻《甘肃省内部审计工作规定》
5.紧盯“三类监督”贯通协同
(三)对照“权威高效”
1.坚持将审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体推进
2.坚持打造精品项目
二、2025年重点工作完成情况及存在的问题
(一)重点工作完成情况
(二)存在的问题
三、2026年工作重点
(一)聚焦主责主业开展审计监督
(二)推进“数字型”审计机关建设
(三)推进“纪审监督”贯通协同
(四)开展内部审计监督检查
(五)做好领导干部离任交接
(六)做实审计整改“下半篇文章”
四、“十五五”期间重点工作谋划情况
(一)开展政策落实跟踪审计
(二)开展财政管理审计
(三)开展国有企业审计
(四)开展农业农村审计
(五)开展民生专项审计
(六)开展经济责任和自然资源资产离任审计
(七)开展内部审计
(八)抓好审计整改
XX区审计局关于审计领域“十四五”工作总结及“十五五”发展思路的汇报
区政府办:
“十四五”时期,全区审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院重大决策部署和省、市、区关于审计工作的各项工作要求,立足经济监督定位,聚焦主责主业,以推动审计工作高质量发展作为首要任务,坚持抓谋划与抓落实并举,建机制与强监督并重,“治已病”与“防未病”并行,聚力推进全区审计工作高质量发展取得突破性进展。
一、“十四五”期间工作总结
(一)对照“集中统一”要求,做到如臂使指
1.坚持和加强党对审计工作的全面领导,严格落实“第一议题”制度,坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务,及时将习近平总书记关于审计工作的重要论述以区委审计委员会、局党组理论学习中心组学习会、干部职工大会等方式进行传达学习,并对学习贯彻工作做出安排、提出要求、适时督查。
2.认真履行区委审计委员会办公室工作职责,积极主动请示报告工作,提请召开审计委员会会议10次,及时传达学习习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和省委、市委审计委员会会议精神,听取审计工作报告,研究部署年度审计工作任务,认真抓好区委审计委员会各项部署要求和议定事项。
3.强化经责审计联席会议制度优势,健全成员单位“审前充分协商、审中协作配合、审后结果共享”的工作机制,加强与联席会议成员单位的日常沟通协调,充分发挥成员单位各自职能优势,提升“经济体检”效能。“十四五”期间共召开经责联席会议4次,审计问题座谈协商会议8次,完成党政主要领导干部离任交接129项。
4.严格落实重大事项请示报告制度,把执行请示报告制度同履行审计监督职责统一起来,在审计项目上征求上级意见,在审计成果上推动跨级共享,在重大事项上及时请示汇报,自觉增强执行力,积极构建上下沟通、执行有力的审计工作格局。
5.建立审计重大事项直报机制,运用审计专报、审计要情等多种报送载体,将重要审计成果直接呈报区委审计委员会主任、副主任,形成重大审计事项直接呈报、跟踪督办、整改建制的完整工作流程,及时把主要领导重要指示批示落实落细。“十四五”期间共向区委审计委员会报告请示事项95件。
(二)对照“全面覆盖”要求,做到“如影随形”
1.按照省、市审计工作要求,紧扣全区各项目标任务,依法全面开展审计。“十四五”期间,累计完成审计和审计调查项目112个,审计资金总额263.25亿元,查处问题591个,查出违规资金0.21亿元,管理不规范资金28.39亿元,提出针对性审计建议176余条,向纪委监委及相关主管部门移交问题线索12条,较好发挥了审计在党的和国家监督体系中的重要作用。
2.按照“全面覆盖、动态调整、突出重点、消除盲点”的原则,紧扣省、市审计工作要点和全区经济社会发展目标,全面梳理年度重点任务清单,科学编制年度重点审计项目计划,制定年度审计项目作战图,实行“挂图作战、进度上墙”督办方式,促进审计项目提质增效。
3.坚持科技强审,积极推进“金审三期”工程建设,争取资金2.5万元,完成了专用网络组建、计算机终端及相应配套软件、视频网络会商系统等相关项目建设,有力推动了信息技术与审计业务的深度融合,不断提升了审计效率和效果。
4.认真贯彻《甘肃省内部审计工作规定》,推动69家单位建立了独立内部审计机构,督促指导完善了内部审计管理制度,强化了内部审计力量。加强对内部审计工作的指导和监督,将被审计单位内部审计制度建立健全、工作开展和质量效果等重点内容纳入审计监督范围,严格落实“双查双整改”机制,更好发挥内部审计基础性监督和“探照灯”作用。
5.紧盯“三类监督”贯通协同,充分发挥审计利剑作用,按时向组织部门反馈领导干部履行财经纪律情况、主动向巡察机构提供被巡察单位近三年来的审计报告和审计决定等文书材料,切实体现监督体系的严肃性、协同性、有效性。结合审计工作实际,制定完善信息沟通、线索移送、协同监督和成果共享等4项协同工作机制,不断深化纪检监察监督与审计监督协作配合。
(三)对照“权威高效”,做到“如雷贯耳”
1.坚持将审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体推进,持续提升审计整改成效。十四五期间,对上级审计机关开展的10个审计项目117个问题和区本级审计的92个项目697个问题建立台账,进行清单式管理,聚焦未完成整改和整改质效不高的问题,逐一分析症结,细化措施,并对照问题清单,扎实开展“回头看”,逐项梳理、加力加压,全力推进整改任务落实到位。通过持续督促,上级审计机关反映的117个问题,现已完成整改101个,正在整改16个,整改完成率86.32%。区本级审计反映的697个问题,现已完成整改652个,正在整改45个,整改完成率93.54%。
2.坚持打造精品项目,当好审计成果体现的“保障者”。以审计质量提升为前提,争创优秀项目为抓手,组织业务人员积极参加优秀审计项目评选,进一步增强审计业务人员争先创优的意识。“十四五”期间,获得市级优秀审计项目3项,市级“审计能手”称号4人。
二、2025年重点工作完成情况及存在的问题
(一)重点工作完成情况
按照省市统一工作部署,围绕区委、区政府重点工作、重点任务,科学规范组织实施各项审计工作。一是聚焦重大政策、重大项目、重点领域和重点资金,完成城区餐厨废弃物综合处理利用PPP项目、中小企业创新创业孵化基地建设项目、农村生活污水收集处理PPP项目、老旧小区改造项目等审计6项。二是聚焦促进积极财政政策提质增效、深化预算管理体制改革、提高财政资金使用绩效为目标,完成区级财政管理审计和部门预算执行审计3项。三是聚焦人民群众急难愁盼问题,完成全区殡葬领域和福彩公益金筹集管理使用情况专项审计调查。四是聚焦权力制约,促进领导干部守规守纪、廉洁用权,完成领导干部经济责任审计2项。五是全力配合省审计厅做好全省帮扶项目资产管理使用情况专项审计调查整改工作,反馈36个问题,已整改完成32个。截至9月24日,已完成审计项目12项,其余审计项目正按计划、按步骤,有条不紊地推进。
(二)存在的问题
按照年初审计工作确定的目标任务,区审计局精心安排、有效落实,各项工作稳步推进,但也存在一些不足,主要表现在:一是审计工作人员业务能力有待提升。部分审计工作人员对财政、金融、企业等专业知识掌握不够全面,审计技术方法不够熟练,“火眼金睛”的能查技艺,“一语中的”的能说技巧,“跃然纸上”的能写技能还没有练就,精耕细作的专家型人才比较匮乏;二是审计整改“下半篇”文章做的不够实。审计监督主要停留在发现问题、查实问题、揭露问题上,对后续审计整改工作指导督促力度不够,推动审计整改的制度机制需进一步完善;三是开展研究型审计还不够深入。在审计过程中,没有把立项当课题研究、把问题当课题研究、把建议当课题研究,没有真正将研究型审计贯穿审计全过程各环节,仍采用传统的审计方法进行审计。审计成果的提炼、运用还需进一步加强。
三、2026年工作重点
2026年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和全国家、省、市审计工作会议精神,持续贯彻落实审计工作高质量发展要求,紧紧




